Структура выгружаемых данных может настраиваться под конкретные запросы пользователя. Ниже в виде таблиц представлено описание одной из возможных реализаций, которая настроена в демонстрационной базе. Под каждой таблицей приведёно изображение того, как это будет выглядеть в файле выгрузки.
Выручка по кассе
Название поля |
Тип поля |
Название поля / Значения |
Комментарии |
DATE_TR |
Date |
Дата транзакции |
Дата, когда была осуществлена транзакция |
TRAN_AMOUNT |
Money |
Сумма транзакции |
Сумма транзакции |
FM_DEVISE_ID |
Autoinc |
Валюта транзакции |
Валюта, в которой была осуществлена транзакция |
PAYMODE |
A(20) |
Код способа оплаты |
Код способа оплаты: Наличные (Нал), Безналичный расчёт (Б/н) или по кредитной карте (VISA или MasterCard) |
TRAN_TYPE |
A(1) |
Тип транзакции |
LookupKeys=X,Y,Z,A,B,P,U,I,O,Q,R,S,T,J,K,W,F LookupValues="Внесение аванса","Зачисление аванса","Списание аванса","Внесение суммы на ЛС","Возврат суммы","Оплата оказанных услуг","Отмена оплаты услуг","Перевод с другого ЛС","Перевод на другой ЛС","Внесение по розничной аптеке","Оплата по розничной аптеке","Отмена оплаты по розничной аптеке","Возврат по розничной аптеке","Оплата услуг с использованием аванса","Отмена оплаты услуг с использованием аванса","Возврат аванса","Возврат суммы для зачисления аванса" |
PAYER |
A(1) |
Плательщик |
LookupKeys=P (плательщик пациент), O (плательщик организация). LookupValues="Пациент", "Организация" |
ORG_CODE |
A(20) |
Код организации |
Заполняется для юридических лиц |
Рисунок 15.11. Данные для выручки по кассе в файле выгрузки
Оказанные услуги
Название поля |
Тип поля |
Название поля / Значения |
Комментарии |
DATE_TR |
Date |
Дата талона |
Дата оказания услуги |
DEP_CODE |
A(20) |
Отделение |
Код отделения, в котором услуга оказана |
MEDECINS1 |
A(100) |
1-й врач |
Ф.И.О. врача, оказавшего услугу |
MEDECINS2 |
A(100) |
2-й врач |
Ф.И.О. первой медицинской сестры |
MEDECINS3 |
A(100) |
3-й врач |
Ф.И.О. второй медицинской сестры |
PAYER |
A(1) |
Плательщик |
LookupKeys=P(плательщик пациент), O (плательщик организация). LookupValues="Пациент","Организация" |
ORG_CODE |
A(20) |
Организация |
Код организации, которая оплачивает услугу. Если поле пусто, то платит пациент |
PRICE |
Money |
Сумма к оплате |
Сумма к оплате за оказанные услуги |
TYP_SERV |
A(1) |
Тип услуги |
Разделение оказанных услуг по типам: Услуга (S) / Товар(M) |
NDS_PERC |
Num |
Процент НДС |
Процент налога на добавленную стоимость |
DEVISE_CODE |
A(20) |
Валюта |
Валюта |
Рисунок 15.12. Данные для оказанных услуг в файле выгрузки
Движения по складам
Название поля |
Тип поля |
Название поля / Значения |
Комментарии |
DISCHARGE_DATE |
Date |
Дата принятия документа |
Выгружаются только подтвержденные документы |
WH_CODE |
A(100) |
Склад |
Склад, с которого перемещают товар |
DOC_TYPE |
A(50) |
Тип документа |
Приход/Расход/Инвентаризация и т.п. |
ORG_CODE |
A(20) |
Поставщик |
ORG_TYPE = “P”, отдельный от контрагентов список |
SOURCE_WH_CODE |
A(100) |
Склад, на который перемещают |
Склад, на который перемещают товар |
QUANTITY |
Num |
Кол-во |
Количество перемещаемого товара |
NDS_PR |
Num |
Процентная ставка НДС |
Процентная ставка налога на добавленную стоимость |
SUM_NDS |
Num |
Сумма c НДС |
Сумма с учётом налога на добавленную стоимость |
NDS |
Num |
Сумма НДС |
Сумма налога на добавленную стоимость |
CENA |
Num |
Цена за ед. |
Цена за единицу товара |
DEVISE_CODE |
A(20) |
Валюта расхода |
Валюта расхода |
Рисунок 15.13. Данные для движений по складам в файле выгрузки
Счета
Название поля |
Тип поля |
Название поля / Значения |
Комментарии |
INVOICE_DATE |
Date |
Дата счёта |
Дата счёта, которая указывается в параметрах счёта |
NUM |
A(20) |
Номер счёта |
Номер счёта |
ACC_NUM |
A(20) |
Номер счёта-фактуры |
Номер счёта-фактуры |
ORG_CODE |
A(100) |
Код организации |
Код организации, которой выставлен счёт |
CONTR_CODE |
A(100) |
Код договора |
Код договора, по которому выставлен счёт |
CONTR_CODE_AN |
A(30) |
Аналитический код договора |
Аналитический код договора, по которому выставлен счёт |
PAYMENT_TYPE |
A(1) |
Способ оплаты |
Способ расчёта по договору: предоплата (P) или оплата по факту (F) |
PREPAID |
A(1) |
Авансовый счёт |
Авансовый счёт (1) / не авансовый счёт (0) |
TOTAL_AMOUNT |
Money |
Сумма счёта |
Сумма счёта |
TOTAL_NDS |
Money |
Сумма НДС |
Сумма налога на добавленную стоимость |
TOTAL_DISCOUNT_AMOUNT |
Money |
Сумма скидок |
Сумма скидок |
ORGGRP_CODE |
A(20) |
Код группы |
Код группы, к которой относится организация |
DEVISE_CODE |
A(20) |
Код валюты |
Код валюты |
Рисунок 15.14. Данные для счетов в файле выгрузки